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审计署人民银行银监会证监会
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全国审计系统书画摄影展征稿
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2006年第6号(总第18
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审计署关于印发《审计署20
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《中国内部审计》杂志理事会
中国内部审计协会第五届理事会第二
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内部审计人员岗位资格证书实施办法
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石爱中副审计长在中国内部审计协会2006年总结会议上的讲
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中国内部审计协会2007年培训基地工作会议在苏州召开
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中国内部审计协会第五届理事会第二次会长会议在京召开
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广电行业实行内部审计优势探讨
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CIA资格考试报名及申请免试条件
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国际注册内部审计师资格考试办法实施细则
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国际内审领域惟一公认认证——CIA
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CIA考试逐年升温
石爱中副审计长在中国内部审计协会2006年总结
中国内部审计协会2007年培训基地工作会议在苏
中国内部审计协会第五届理事会第二次会长会议在京
交通内部审计工作成绩斐然 今年将强化八个重点
辽宁省内部审计协会调研工作报告
刘鹤章特邀顾问在江苏省镇江市作内审调查并参加苏
黑龙江06国际注册内部审计师考试588人报名
明年起甘肃教育系统要设内部审计机构
内部审计人员岗位资格证书实施办法
内部审计人员后续教育实施办法
化工内部审计工作规定
商业银行内部控制评价试行办法
卫生系统内部审计工作规定
内部审计具体准则第21号----内部审计的控制
内部审计具体准则第22号----内部审计的独立
内部审计具体准则第23号----内部审计机构与
广电行业实行内部审计优势探讨
我国民营企业内部审计制度研究
开展内部审计工作的瓶颈及突破
浅议现代企业制度下的内部审计
试谈多元视野中的内部审计
CPA充任内部审计主体的探讨
浅谈现代企业制度下内部审计组织机构的设置
现代企业无形资产内部审计探析
国际内审领域惟一公认认证——CIA
CIA考试逐年升温
CIA考试在中国的情况介绍
南京出现考“洋证”热 CIA考生居全球224个
美国萨班斯·奥克斯法案302和404条款下内
美国通用电气公司内部审计简介
美国绩效审计
美国Oracle公司的内部审计情况